Begroting 2000
Dienst Welzijn
Aangezien het hier om een gemeenschappelijke regeling gaat, is Leeuwarden
genoodzaakt deze wijzigingen te accepteren. Wijzigingen van exogene aard kunnen
niet uit het huidige begrotingsbudget van de sector zelf worden opgevangen.
Sociale Zaken
Decentralisatie toeslagenbudgetten
De 'decentralisatie toeslagenbudgetten' is een wijziging van de wijze waarop de kosten
van de uitkeringen door het rijk aan de gemeenten vergoed worden. Sinds de
vernieuwing van de ABW bestaat een uitkering formeel uit een basisdeel en een
toeslagendeel. Het totaal wordt bij het rijk gedeclareerd: 90% van de kosten wordt
vergoed, het restant moet door gemeenten zelf worden betaald. Via een uitkering uit het
gemeentefonds worden hiervoor middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld.
De decentralisatie van het toeslagenbudget houdt in dat het toeslagendeel van de
uitkeringskosten niet meer bij het rijk gedeclareerd kunnen worden. In plaats daarvan
krijgen de gemeenten een budget van het rijk waaruit 100% van het toeslagendeel van
de uitkeringskosten betaald moet worden. Door deze regeling is het dus ook niet meer
nodig om via de uitkering uit het gemeentefonds de gemeenten van middelen te voor
zien voor de betaling van het gemeentelijk 10%-aandeel. De uitkering aan Leeuwarden
uit het gemeentefonds is daarom verlaagd met f 1.000.000. Dit bedrag is als taakstelling
neergelegd bij de sector Sociale Zaken. Invulling van de taakstelling moet plaatsvinden
door het te ontvangen rijksbudget ten behoeve van het toeslagendeel van de uitkering.
Daar de omvang van dat budget nog niet bekend is, kan ook nog niet vastgesteld
worden of dat budget minus deze taakstelling toereikend is voor het betalen van het
toeslagendeel van de uitkeringen. Het risico bestaat dat dit niet het geval is en daardoor
bestaat ook het risico dat deze taakstelling niet of niet volledig gerealiseerd kan worden.
Zodra meer informatie beschikbaar is over de omvang van het te ontvangen budget zal
daar melding van gemaakt worden.
20
Begroting 2000
Dienst Welzijn
6 DIENST-BEGROTING
6.1 Productenoverzicht
Hieronder is het overzicht van de beleidsproducten van de dienst opgenomen. Per beleidsproduct
zijn de lasten en baten weergegeven. De beschrijving van het beleidsproduct en de specificatie van
die lasten en baten per beleidsproduct is in paragraaf 6.2 opgenomen. Ook daarin zijn de producten
op volgorde van "product-code" opgenomen.
Product- Beleidsproduct Uren Lasten Baten Saldo
code
002.02
Bestuursondersteuning directeur
550
96.400
0
-96.400
002.03
Bestuursondersteuning sectoren
2.260
456.400
0
-456.400
002.04
Secretariaat Raadsadvies-CIE's
384
47.800
0
-47.800
002.07
Bestuurlijke projecten
1.160
517.000
0
-517.000
002
Subtot. Bestuursondersteuning
4.354
1.117.600
0
-1.117.600
110.02
Handhaving openbare orde
290
57.700
0
-57.700
110
Subtot. Politie
290
57.700
0
-57.700
140.01
Dierenbescherming
30
82.500
0
-82.500
140
Subtot. Overige beschermende maatr.
30
82.500
0
-82.500
420.01
Schoolbest. taken openb.primair onderwijs
0
37.365.800
36.187.400
-1.178.400
420.02
Bestuurs- en managementondersteuning
2.400
239.400
0
-239.400
420.03
Levensbeschouwelijk onderwijs
20
70.900
0
-70.900
420.04
Zwemonderwijs
20
45.300
0
-45.300
420
Subtot. Basis- en Voortgezet onderwijs
2.440
37.721.400
36.187.400
-1.534.000
21