Begroting 2000 Dienst Welzijn Aangezien het hier om een gemeenschappelijke regeling gaat, is Leeuwarden genoodzaakt deze wijzigingen te accepteren. Wijzigingen van exogene aard kunnen niet uit het huidige begrotingsbudget van de sector zelf worden opgevangen. Sociale Zaken Decentralisatie toeslagenbudgetten De 'decentralisatie toeslagenbudgetten' is een wijziging van de wijze waarop de kosten van de uitkeringen door het rijk aan de gemeenten vergoed worden. Sinds de vernieuwing van de ABW bestaat een uitkering formeel uit een basisdeel en een toeslagendeel. Het totaal wordt bij het rijk gedeclareerd: 90% van de kosten wordt vergoed, het restant moet door gemeenten zelf worden betaald. Via een uitkering uit het gemeentefonds worden hiervoor middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld. De decentralisatie van het toeslagenbudget houdt in dat het toeslagendeel van de uitkeringskosten niet meer bij het rijk gedeclareerd kunnen worden. In plaats daarvan krijgen de gemeenten een budget van het rijk waaruit 100% van het toeslagendeel van de uitkeringskosten betaald moet worden. Door deze regeling is het dus ook niet meer nodig om via de uitkering uit het gemeentefonds de gemeenten van middelen te voor zien voor de betaling van het gemeentelijk 10%-aandeel. De uitkering aan Leeuwarden uit het gemeentefonds is daarom verlaagd met f 1.000.000. Dit bedrag is als taakstelling neergelegd bij de sector Sociale Zaken. Invulling van de taakstelling moet plaatsvinden door het te ontvangen rijksbudget ten behoeve van het toeslagendeel van de uitkering. Daar de omvang van dat budget nog niet bekend is, kan ook nog niet vastgesteld worden of dat budget minus deze taakstelling toereikend is voor het betalen van het toeslagendeel van de uitkeringen. Het risico bestaat dat dit niet het geval is en daardoor bestaat ook het risico dat deze taakstelling niet of niet volledig gerealiseerd kan worden. Zodra meer informatie beschikbaar is over de omvang van het te ontvangen budget zal daar melding van gemaakt worden. 20 Begroting 2000 Dienst Welzijn 6 DIENST-BEGROTING 6.1 Productenoverzicht Hieronder is het overzicht van de beleidsproducten van de dienst opgenomen. Per beleidsproduct zijn de lasten en baten weergegeven. De beschrijving van het beleidsproduct en de specificatie van die lasten en baten per beleidsproduct is in paragraaf 6.2 opgenomen. Ook daarin zijn de producten op volgorde van "product-code" opgenomen. Product- Beleidsproduct Uren Lasten Baten Saldo code 002.02 Bestuursondersteuning directeur 550 96.400 0 -96.400 002.03 Bestuursondersteuning sectoren 2.260 456.400 0 -456.400 002.04 Secretariaat Raadsadvies-CIE's 384 47.800 0 -47.800 002.07 Bestuurlijke projecten 1.160 517.000 0 -517.000 002 Subtot. Bestuursondersteuning 4.354 1.117.600 0 -1.117.600 110.02 Handhaving openbare orde 290 57.700 0 -57.700 110 Subtot. Politie 290 57.700 0 -57.700 140.01 Dierenbescherming 30 82.500 0 -82.500 140 Subtot. Overige beschermende maatr. 30 82.500 0 -82.500 420.01 Schoolbest. taken openb.primair onderwijs 0 37.365.800 36.187.400 -1.178.400 420.02 Bestuurs- en managementondersteuning 2.400 239.400 0 -239.400 420.03 Levensbeschouwelijk onderwijs 20 70.900 0 -70.900 420.04 Zwemonderwijs 20 45.300 0 -45.300 420 Subtot. Basis- en Voortgezet onderwijs 2.440 37.721.400 36.187.400 -1.534.000 21

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1999 | | pagina 152