Ij Beleidsproduct: (305) RIOLERING 9 Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder: datum: 722.01 STADSONTWIKKELING Drewes, F.J.J. SECTOR MANAGER Bilker, B. 22 juni 1999 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: doel: Het geheel aan voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater muv zuiveringtechnische werken, de kapitaallasten van rioleringen en het heffen en innen van rioolrechten. Het streven naar een duurzaam milieu en het voorkomen van overlast voor de gemeenschap. doelgroep: Burgers en bedrijven in de gemeente Leeuwarden, alsmede andere gebruikers van de openbare ruimte. prestaties: (kwantiteit en kwaliteit) Een (geactualiseerd) gemeentelijk rioleringsplan per 5 jaar. Een beheerplan per jaar. Het gemeentelijk rioleringsplan dient te voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke eisen. Het beheerplan dient te voldoen aan de funktionele eisen en maatstaven. Het ledigen van 210 riooipurten en het van 35.000 straatkolken 800 ton rioolslib; 350 ten kolkenslib; 185 m3 afval; 20 ton drijf- vuil44.000 aanslagen eigenaren; 450 aanslagen gebruikers. in het GRP gestelde doelen, 6 x per jaar ledigen accent begrotingsjaar: Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Riolerings Plan. rekening '98 begroting 99 begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting 0 financiën: lasten: 7514400 11161300 12644500 13. 810.900 14.984.500 16.153.100 baten: 7.514.400 11.161.300 12.644.500 13. 810.900 14984500 16.153.100 saldo: 0 0 0 0 0 0 kengetallen: Toelichting lasten/baten Specificatie per beheersproduct: Uren Lasten Baten Saldo Ledigen straatkolken/rioolputten/verwijd.drijfvuil 897.000 897.000 0 Kapitaallasten riolering 5.826.400 -5.826.400 Gemeentelijk rioleringsplan 400 133.600 -133.600 Beheerplan rioleringen 13499 4.419.000 -4.419.000 Rioolrechten 1.368.500 11.747.500 10.379.000 totaal: 13.899 12.644.500 12.644.500 0 Recapitulatie per kostensoort: Uren Lasten Baten Saldo - 2.0 (Rente en) afschrijvingen 2.030.700 -2.030.700 -3.1 Energie 79.800 -79.800 - 3.4 Overige goederen en diensten 1.989.000 11.350.000 9.361.000 - 4.0 Belastingopbrengsten 105.800 105.800 - 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 1.116.500 -1.116.500 - 6.2 Apparaatskosten e.d. 13899 1.261.100 -1.261.100 - 6.3 Kosten/inkomsten van andere diensten 4.560.000 291.700 -4.268.300 - 6.4 Verrekening van interne producten 289.700 -289.700 - 6.9 Overboeking van/naar andere producten 1.317.700 897.000 -420.700 totaal: 13.899 12.644.500 12.644.500 0 Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad: 2000 2.001 2.002 2.003 Saldo lasten (-) en baten geen mutaties

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1999 | | pagina 87