Ij Beleidsproduct: (305) RIOLERING
9
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
722.01
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
22 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het geheel aan voorzieningen voor de inzameling en het transport
van afvalwater muv zuiveringtechnische werken, de kapitaallasten
van rioleringen en het heffen en innen van rioolrechten.
Het streven naar een duurzaam milieu en het voorkomen van overlast
voor de gemeenschap.
doelgroep:
Burgers en bedrijven in de gemeente Leeuwarden, alsmede andere
gebruikers van de openbare ruimte.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Een (geactualiseerd) gemeentelijk rioleringsplan per 5 jaar.
Een beheerplan per jaar.
Het gemeentelijk rioleringsplan dient te voldoen aan de daarvoor
geldende wettelijke eisen.
Het beheerplan dient te voldoen aan de
funktionele eisen en maatstaven.
Het ledigen van 210 riooipurten en het
van 35.000 straatkolken
800 ton rioolslib; 350 ten kolkenslib; 185 m3 afval; 20 ton drijf-
vuil44.000 aanslagen eigenaren; 450 aanslagen gebruikers.
in het GRP gestelde doelen,
6 x per jaar ledigen
accent
begrotingsjaar:
Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Riolerings Plan.
rekening '98
begroting 99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting 0
financiën:
lasten:
7514400
11161300
12644500
13.
810.900
14.984.500
16.153.100
baten:
7.514.400
11.161.300
12.644.500
13.
810.900
14984500
16.153.100
saldo:
0
0
0
0
0
0
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren Lasten Baten Saldo
Ledigen straatkolken/rioolputten/verwijd.drijfvuil 897.000 897.000 0
Kapitaallasten riolering 5.826.400 -5.826.400
Gemeentelijk rioleringsplan 400 133.600 -133.600
Beheerplan rioleringen 13499 4.419.000 -4.419.000
Rioolrechten 1.368.500 11.747.500 10.379.000
totaal: 13.899 12.644.500 12.644.500 0
Recapitulatie per kostensoort:
Uren Lasten Baten Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen 2.030.700 -2.030.700
-3.1 Energie 79.800 -79.800
- 3.4 Overige goederen en diensten 1.989.000 11.350.000 9.361.000
- 4.0 Belastingopbrengsten 105.800 105.800
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 1.116.500 -1.116.500
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 13899 1.261.100 -1.261.100
- 6.3 Kosten/inkomsten van andere diensten 4.560.000 291.700 -4.268.300
- 6.4 Verrekening van interne producten 289.700 -289.700
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten 1.317.700 897.000 -420.700
totaal: 13.899 12.644.500 12.644.500 0
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten
geen mutaties