Beleidsproduct:
(229) WONINGMARKTBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
822.02
STADSONTWIKKELING
budgethouder: Kroes, B.S.
functie: TEAMLEIDER WONINGMARKT
portefeuillehouder: Bilker, B.
18 juni 1999
datum:
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van het Leeuwarder woningmarkt
beleid
doel:
Het realiseren van een goede en evenwichtige woningvoorraad.
doelgroep:
Inwoners van de gemeente Leeuwarden.
prestaties: Nieuwbouw van 506 woningen (planning 18-02-99)
(kwantiteiten Sloop van 500 huurwoningen (planning Stedelijke Vernieuwing).
kwaliteit) Advisering t.a.v. ca. 13.000 huursubsidieaanvragen
Beslissen op ca. 250 aanvragen vangnetregeling.
Budgettering en controle ca. 500 verhuiskostenvergoedingen
Uitwerken en implementeren nota kwaliteitsbeleid woningbouw (99)
Zorgdragen voor uitvoering nota architectuurbeleid.
Uitvoering stedelijke vernieuwingsplannen.
Verhuisnorm max. 4%.
Huursubsidienorm max.stijging 3,3%.
accent
begrotingsjaar:
Stedelijke Vernieuwing.
Integratie woningbouwbeleid, stadsvernieuwing en herstructurering
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '0
28.599.900
23.675.000
23.034.300
22955100
22955100
22947100
26.965.300
22.147.300
21.137.000
21.137.000
21137000
21.137.000
-1634600
-1.527.700
-1.897.300
-1.818.100
-1.818.100
-1.810.100
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Saldo
Volkshuisvestings-convenant
336
178.500
-178.500
Huisvestingsbeleid bijzondere doelgroepen
403
61.800
-61.800
Woningmarktonderzoek
300
81.400
-81.400
Planning en programmering woningbouw
3445
19.558.600
18.659.400
-899.200
Adviezen IHS
2098
2.346.100
1.937.600
-408.500
V erhuiskostenbeschikkingen
266
10.900
-10.900
Gemeentegarantie eigen woningen
266
113.300
40.000
-73.300
Kwaliteitsbeleid architectuur en duurz. bouwen
913
183.700
-183.700
Vangnetregeling
500.000
500.000
0
totaal:
8.027
23.034.300
21.137.000
-1.897.300
Recapitulatie per kostensoort:
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.0 Personeel van derden
- 3.4 Overige goederen en diensten
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
Uren
Lasten
Baten
Saldo
8027
-20.000
21.600
290.700
1.025.800
3.314.700
35.900
1.179.700
17.062.100
123.800
16.950.600
2.575.600
761.100
709.300
35.900
104.500
20.000
16.929.000
-290.700
-1.025.800
2.575.600
-2.553.600
673.400
-1.179.700
-17.026.200
-123.800
104.500
totaal:
8.027
23.034.300 21.137.000
-1.897.300
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000
2.001 2.002
2.003
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling
-48.900
ombuiging (persp. 1999-2002)
79.000
middelen woningb.coörd. (persp. 1999-2002)
-180.000
planontwikkeling woningbouw (persp.2000-2003)
-200.000
invulling rest efficiency-taakstelling 1996
70.000
uitzetting/inkrimping vlgs. persp. 2000-2003
-30.000
8.000
overige oorzaken
19.300
200