Beleidsproduct: (229) WONINGMARKTBELEID Algemeen productcode: dienst: 822.02 STADSONTWIKKELING budgethouder: Kroes, B.S. functie: TEAMLEIDER WONINGMARKT portefeuillehouder: Bilker, B. 18 juni 1999 datum: Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van het Leeuwarder woningmarkt beleid doel: Het realiseren van een goede en evenwichtige woningvoorraad. doelgroep: Inwoners van de gemeente Leeuwarden. prestaties: Nieuwbouw van 506 woningen (planning 18-02-99) (kwantiteiten Sloop van 500 huurwoningen (planning Stedelijke Vernieuwing). kwaliteit) Advisering t.a.v. ca. 13.000 huursubsidieaanvragen Beslissen op ca. 250 aanvragen vangnetregeling. Budgettering en controle ca. 500 verhuiskostenvergoedingen Uitwerken en implementeren nota kwaliteitsbeleid woningbouw (99) Zorgdragen voor uitvoering nota architectuurbeleid. Uitvoering stedelijke vernieuwingsplannen. Verhuisnorm max. 4%. Huursubsidienorm max.stijging 3,3%. accent begrotingsjaar: Stedelijke Vernieuwing. Integratie woningbouwbeleid, stadsvernieuwing en herstructurering financiën: lasten: baten: saldo: rekening '98 begroting '99 begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '0 28.599.900 23.675.000 23.034.300 22955100 22955100 22947100 26.965.300 22.147.300 21.137.000 21.137.000 21137000 21.137.000 -1634600 -1.527.700 -1.897.300 -1.818.100 -1.818.100 -1.810.100 kengetallen: Toelichting lasten/baten Specificatie per beheersproduct: Uren Lasten Saldo Volkshuisvestings-convenant 336 178.500 -178.500 Huisvestingsbeleid bijzondere doelgroepen 403 61.800 -61.800 Woningmarktonderzoek 300 81.400 -81.400 Planning en programmering woningbouw 3445 19.558.600 18.659.400 -899.200 Adviezen IHS 2098 2.346.100 1.937.600 -408.500 V erhuiskostenbeschikkingen 266 10.900 -10.900 Gemeentegarantie eigen woningen 266 113.300 40.000 -73.300 Kwaliteitsbeleid architectuur en duurz. bouwen 913 183.700 -183.700 Vangnetregeling 500.000 500.000 0 totaal: 8.027 23.034.300 21.137.000 -1.897.300 Recapitulatie per kostensoort: - 0.0 Niet in te delen lasten/baten - 2.0 (Rente en) afschrijvingen - 3.0 Personeel van derden - 3.4 Overige goederen en diensten -4.1 Rijksuitkeringen - 4.2 Uitkeringen en subsidies - 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves - 6.2 Apparaatskosten e.d. - 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten - 6.4 Verrekening van interne producten - 6.9 Overboeking van/naar andere producten Uren Lasten Baten Saldo 8027 -20.000 21.600 290.700 1.025.800 3.314.700 35.900 1.179.700 17.062.100 123.800 16.950.600 2.575.600 761.100 709.300 35.900 104.500 20.000 16.929.000 -290.700 -1.025.800 2.575.600 -2.553.600 673.400 -1.179.700 -17.026.200 -123.800 104.500 totaal: 8.027 23.034.300 21.137.000 -1.897.300 Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad: 2000 2.001 2.002 2.003 Saldo lasten (-) en baten nominale loon-en prijsontwikkeling -48.900 ombuiging (persp. 1999-2002) 79.000 middelen woningb.coörd. (persp. 1999-2002) -180.000 planontwikkeling woningbouw (persp.2000-2003) -200.000 invulling rest efficiency-taakstelling 1996 70.000 uitzetting/inkrimping vlgs. persp. 2000-2003 -30.000 8.000 overige oorzaken 19.300 200

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1999 | | pagina 98