Beleidsproduct: \o- cf A (86) SOCIALE ARBEIDSMARKT-ACTIVERING Algemeen productcode610.07 dienst: WELZIJN budgethouder: Top, W. functie: DIRECTEUR portefeuillehouder: Hafkamp, H. datum: 3 mei 2000 B eleidsproductbeschr i j ving omschrijving: Uitvoering van de gemeentelijke taak op het gebied van arbeids- markttoeleiding en sociale activering van bijstandsgerechtigden. doel: Het prikkelen van uitkeringsgerechtigden tot deelname aan activiteiten die -eventueel op termijn- uitstroom bevorderen. prestatie werkelijk: Totaal zijn in 1999 aan 601 clienten premies verstrekt in het kader van sociale en/of arbeidsmarkt-activering conform de betreffende verordening en uitvoeringsinstructies. In 1999 zijn 2.700 activeringsheronderzoeken en 346 activeringsvoordrachten uitgevoerd. Verstrekken van 770 premies in het kader van sociale en/of arbeidsmarkt-activering conform de betreffende verordening en uitvoeringsinstructies. Optimaal gebruik door de doelgroep van de premie-regelingen door voorlichting en publiciteit. Uitvoeren van 4.500 activeringsheronderzoeken waarvan 524 uitmonden in een traject. toelichting: Voor het jaar 1999 is tussen de Sector Additionele Werkgelegen heid en de Sector Sociale Zaken een overeenkomst gesloten over de uitvoering van beleid in het kader van instroompreventie, uitstroombevordering en sociale activering. Met dit contract was een bedrag gemoeid van f 550.000,- prestatie begroot: financiën: rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil lasten: baten: saldo: 4.675.000 3.069.000 -1.606.000 2.753.000 1.023.000 -1.730.000 7.133.000 5.337.000 -1.797.000 -4.380.000 4.314.000 -67.000 kengetallen: Kosten per inwoner 98/99: f 21,53 f 19,03 228 Productcode: 610.07 Toelichting lasten/baten xf 1.000,- Specificatie naar beheersproduct Dienst Begroting 1999 Rekening 1999 Resultaat 1999 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Aanvragen activeringspremies DWZ 1.134 900 -234 962 874 -89 145 Heronderzoek activering DWZ 960 -960 839 -839 121 Arbeidsmarkttoeleiding (uitvoering) DWZ 0 1.340 1.140 -201 -201 Arbeidsmarkttoeleiding DWZ 613 123 -490 3.873 3.323 -550 -60 Opslag concern-overhead B&C 46 -46 119 -119 -73 totaal 2.753 1.023 -1.730 7.133 5.337 -1.797 -67 xf 1.000,- Recapitulatie per kostensoort Begroting: 1999 Rekening: 1999 Resultaat 1999 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1.0 Salarissen en sociale lasten 487 -487 110 -110 377 3.4 Overige goederen en diensten 50 900 850 2.137 2.009 -128 -978 4.1 Afdrachten aan/van het rijk 0 1.979 1.979 1.979 4.2 Uitkeringen en subsidies 882 -882 2.355 352 -2.003 -1.121 6.0 Reserveringen 123 123 123 123 0 6.2 Apparaatskosten (KP) 1.002 -1.002 1.978 -1.978 -976 6.3 Andere diensten 126 -126 117 -117 9 6.4 Apparaatskosten (IP) 160 -160 318 -318 -158 6.9 Andere producten (EP) 0 874 874 874 6.4 Opslag concern-overhead 46 -46 119 -119 -73 totaal 2.753 1.023 -1.730 7.133 5.337 -1.797 -67 229

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2000 | | pagina 255