Beleidsproduct: cf (156) RUIMTELIJKE ORDENING Algemeen productcode: 810.01 dienst: STADSONTWIKKELING budgethouder: Boer, J. de functie: SECTORHOOFD portefeuillehouder: Oudsten, P.E.J. den datum: 15 mei 2000 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Formuleren van ruimtelijk beleid en het zorgen voor/begeleiden van de uitvoering van dit beleid; zorgen voor de planologisch- juridische regelgeving, meerjarenplanning en informatie. doel: Optimaal gebruik ruimte door ontwikkeling locaties, uitvoering convenanten, initiëren ontwikkelingen gemeentelijk grondgebied, opstellen bestemmingsplannen, verzorgen anticipatieprocedures, prioritering etc. prestatie werkelijk: Meerjarenprogramma Infrastructuur en Programma Bestemmingspl 25 voorbereidingsbesluiten 6 best.plannen in inspraak; 5 best.plannen ter inzage 3 structuurschetsen/beleidsvoornemens planontwikkeling binnenstedelijke (woning)bouwlocaties begroot: prestatie Meer j arenprogramma s infrastructuur en bestemmingsplannen 1 x p/jr; - Voorbereidingsprocedures ca 25 p/jr; - Opstelling/herziening bestemmingsplannen minimaal 5 p/jr; - Structuurschetsen/beleidsvoornemens voor delen van de gemeente 3 p/jr; toelichting: Prioriteit bij ontwikkeling nieuwe en bestaande (woningbouw) locaties zoals Tusken Moark en Ie, FEC/City (bijdragen vanuit ontwikkelbudget)Verder veel inzet nodig geweest i.v.m. ontwik kelingen in bestaand stedelijk gebied. Een start is gemaakt met de nieuwe Dorpennota en de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil ]asten. 2.989.000 2.946.000 2.589.000 356.000 |,aten. 765.000 764.000 422.000 -342.000 -2.224.000 -2.181.000 -2.167.000 15.000 kengetallen: 294 Productcode: 810.01 Toelichting lasten/baten xf 1.000,- Specificatie naar beheersproduct Dienst Begroting 1999 Rekening 1999 Resultaat 1999 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Planologisch beleidsadvies lokaal DSO 585 -585 509 0 -509 75 Planologisch beleidsadvies bovenlokaal DSO 286 -286 147 -147 138 Structuurschets en -plan DSO 357 60 -297 360 60 -300 -3 Programma van eisen DSO 36 -36 0 36 Meerjarenprogramma infrastructuur DSO 43 -43 34 -34 9 Meerjarenprogramma bestemmingsplannen DSO 26 -26 13 -13 13 Planologische informatie DSO 27 -27 21 -21 6 Advies ruimtelijke gebiedsontwikkeling DSO 455 137 -318 760 199 -561 -244 Taakomschrijving ruimtelijke ontwikkelig DSO 36 18 -18 7 -7 11 Voorbereidingsbesluit/anticipatie proc. DSO 245 115 -130 239 56 -182 -52 Algemene adviezen gebiedsontwikkeling DSO 66 31 -36 55 -55 -19 Ontwikkelingsstudie DSO 70 -70 17 -17 53 Bestemmingsplan DSO 675 403 -272 384 107 -277 -5 Opslag concern-overhead B&C 39 -39 43 -43 -4 totaal 2.946 764 -2.181 2.589 422 -2.167 15 xf 1.000,- Recapitulatie per kostensoort Begroting: 1999 Rekening: 1999 Resultaat 1999 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 0.0 Niet in te delen lasten/baten 100 -100 0 100 3.4 Overige goederen en diensten 258 82 -176 463 86 -378 -202 4.2 Uitkeringen en subsidies 150 -150 169 -169 -19 6.2 Apparaatskosten (KP) 2.093 -2.093 1.658 -1.658 435 6.3 Andere diensten 0 39 39 39 6.9 Andere producten (EP) 305 682 377 255 298 43 -334 6.4 Opslag concern-overhead 39 -39 43 -43 -4 totaal 2.946 764 -2.181 2.589 422 -2.167 15 295

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2000 | | pagina 288