Beleidsproduct:
cf
(156)
RUIMTELIJKE ORDENING
Algemeen
productcode: 810.01
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Boer, J. de
functie: SECTORHOOFD
portefeuillehouder: Oudsten, P.E.J. den
datum: 15 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van ruimtelijk beleid en het zorgen voor/begeleiden
van de uitvoering van dit beleid; zorgen voor de planologisch-
juridische regelgeving, meerjarenplanning en informatie.
doel: Optimaal gebruik ruimte door ontwikkeling locaties, uitvoering
convenanten, initiëren ontwikkelingen gemeentelijk grondgebied,
opstellen bestemmingsplannen, verzorgen anticipatieprocedures,
prioritering etc.
prestatie
werkelijk:
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Programma Bestemmingspl
25 voorbereidingsbesluiten
6 best.plannen in inspraak; 5 best.plannen ter inzage
3 structuurschetsen/beleidsvoornemens
planontwikkeling binnenstedelijke (woning)bouwlocaties
begroot:
prestatie Meer j arenprogramma s infrastructuur en
bestemmingsplannen 1 x p/jr;
- Voorbereidingsprocedures ca 25 p/jr;
- Opstelling/herziening bestemmingsplannen minimaal 5 p/jr;
- Structuurschetsen/beleidsvoornemens voor
delen van de gemeente 3 p/jr;
toelichting: Prioriteit bij ontwikkeling nieuwe en bestaande (woningbouw)
locaties zoals Tusken Moark en Ie, FEC/City (bijdragen vanuit
ontwikkelbudget)Verder veel inzet nodig geweest i.v.m. ontwik
kelingen in bestaand stedelijk gebied.
Een start is gemaakt met de nieuwe Dorpennota en de herziening van
het bestemmingsplan Buitengebied.
financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
]asten. 2.989.000 2.946.000 2.589.000 356.000
|,aten. 765.000 764.000 422.000 -342.000
-2.224.000 -2.181.000 -2.167.000 15.000
kengetallen:
294
Productcode: 810.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Planologisch beleidsadvies lokaal
DSO
585
-585
509
0
-509
75
Planologisch beleidsadvies bovenlokaal
DSO
286
-286
147
-147
138
Structuurschets en -plan
DSO
357
60
-297
360
60
-300
-3
Programma van eisen
DSO
36
-36
0
36
Meerjarenprogramma infrastructuur
DSO
43
-43
34
-34
9
Meerjarenprogramma bestemmingsplannen DSO
26
-26
13
-13
13
Planologische informatie
DSO
27
-27
21
-21
6
Advies ruimtelijke gebiedsontwikkeling
DSO
455
137
-318
760
199
-561
-244
Taakomschrijving ruimtelijke ontwikkelig
DSO
36
18
-18
7
-7
11
Voorbereidingsbesluit/anticipatie proc.
DSO
245
115
-130
239
56
-182
-52
Algemene adviezen gebiedsontwikkeling
DSO
66
31
-36
55
-55
-19
Ontwikkelingsstudie
DSO
70
-70
17
-17
53
Bestemmingsplan
DSO
675
403
-272
384
107
-277
-5
Opslag concern-overhead
B&C
39
-39
43
-43
-4
totaal
2.946
764
-2.181
2.589
422
-2.167
15
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
100
-100
0
100
3.4 Overige goederen en diensten
258
82
-176
463
86
-378
-202
4.2 Uitkeringen en subsidies
150
-150
169
-169
-19
6.2 Apparaatskosten (KP)
2.093
-2.093
1.658
-1.658
435
6.3 Andere diensten
0
39
39
39
6.9 Andere producten (EP)
305
682
377
255
298
43
-334
6.4 Opslag concern-overhead
39
-39
43
-43
-4
totaal
2.946
764
-2.181
2.589
422
-2.167
15
295