Beleidsproduct: 621102 Verkeer en vervoer Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder: datum: 21102 STADSONTWIKKELING Beek, E.C. van de DIRECTEUR STADSONTWIKKELING Oudsten, P.E.J. den 28 augustus 1998 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Formuleren van beleid op gebied van verkeer en vervoer en het vertalen van dit beleid in (concrete) plannen. Toepassen verkeers- regelgeving en instandhouding en optimalisering verkeersregeling. doel: Bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid waarbij het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt gestimuleerd. Vastleggen van dit beleid in verkeersplannen. doelgroep: Overlegplatform openbaar vervoer, andere overheden, alle verkeers deelnemers prestaties: (kwantiteit en kwaliteit) Besluitvorming Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Uitvoering jaarschijf 2001 van het uitvoeringsprogramma van het GVVP zoals vastgelegd in het Programma Infrastructuur 2001 Opstellen/actualiseren Meerjarenprogramma Infrastructuur Uitvoeren beheerprogramma 2001 Verkeersregelinstallaties Nemen van de benodigde verkeersbesluiten Verlenen van verkeersvergunningen en -ontheffingen accent begrotingsjaar: Besluitvorming GVVP en start uitvoering rekening '99 begroting '00 begroting '01 begroting 02 begroting '03 begroting '04 financiën: lasten: baten: snldo: 502.100 574.500 2.060.800 2958400 2918600 2.927.300 156.500 -345.500 -574.50C 66.800 -1.994.000 66.800 -2.891.600 66.800 -2.851.800 66.800 -2.860.500 kengetallen: P43 Productcode: 211.02 Toelichting lasten/baten Specificatie naar beheersproduct: Dienst Uren Lasten Baten Saldo DSO 220 1.256.600 6.800 -1.249.800 DSO 322 66.500 27.600 -38.900 DSO 1.816 694.200 32.400 -661.800 B&C 43.400 -43.400 Beheer verkeersregelinstallaties Verkeersbesl./verg./ontheft. Verkeer en vervoer beleid Opslag concernoverhead 2.358 2.060.800 66.800 -1.994.000 Recapitulatie per kostensoort: Dienst Uren Lasten Baten Saldo 2.0 Rente en afschrijvingen 569.700 -569.700 3.1 Energie 110.000 -110.000 3.4 Overige goederen en diensten 662.600 34.400 -628.200 4.2 Uitkeringen en subsidies 71.100 -71.100 6.2 Apparaatskosten (KP) DSO 2.358 331.700 -331.700 6.3 Rente 266.200 -266.200 6.4 Apparaatskosten (IP) 6.200 -6.200 6.9 Andere producten (EP) 32.400 32.400 6.4 Opslag concernoverhead 43.400 -43.400 2.358 2.060.800 66.800 -1.994.000 P44

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2000 | | pagina 572