y Beleidsproduct: 648010 Onderwijsachterstandsbestrijding a" Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder datum: 480.10 CONCERN Brink, N. van den SECTORMANAGER Laagland, H.J. 11 september 2000 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden en het verzorgen van onderwijs voor specifieke doelgroepen. doel: Verbeteren van de sociale vaardigheden en onderwijsprestaties van doelgroepleerlingen, zodat zoveel mogelijk leerlingen minimaal een startkwalificatie behalen. doelgroep: Leerlingen die als gevolg van sociale, economische en/of culturele factoren een achterstand in het onderwijs hebben opgelopen. prestaties: Terugdringen aantal voortijdige schoolverlaters, (kwantiteiten Afhandelen meldingen conform Leerplichtwet, kwaliteit) Vermindering schoolverzuim. Subsidieverstrekking conform afgesloten contracten. accent begrotingsjaar: Verdere ontwikkeling gemeentelijke onderwijsachterstandenplan. Totstandkoming Buurtscholen financiën: lasten: baten: saldo: rekening '99 begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04 3.624.700 3.675.400 3.671.000 3.364.300 1.761.000 1.761.000 1.761.000 1.761.000 -1.863.700 -1.914.400 -1.910.000 -1.603.300 kengetallen: 13.000 volledig leerplichtigen, 1.000 partieel leerplichtigen 100 leerlingen ISK, 100 lln AZC, 25 lln Sluisgroep, 175 lln OALT Aantal OALT-leerlingen P69 Productcode: 480.10 Toelichting lasten/baten Specificatie naar beheersproduct: Dienst Uren Lasten Baten Saldo Gemeentelijk onderwijsachterstandenplan DWZ 819 1.384.000 1 060.000 -324.000 Onderwijs aan specifieke doelgroepen DWZ 354 552.200 441.000 -111.200 Leerplicht DWZ 2.166 459.500 -459.500 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie DWZ 1.738 548.400 260.000 -288.400 Projecten en diverse baten en lasten DWZ 535 604.400 -604.400 Opslag concernoverhead B&C 76.300 -76.300 5.612 3.624.700 1.761.000 -1.863.700 Recapitulatie per kostensoort: Dienst Uren Lasten Baten Saldo 1.0 Salarissen en sociale lasten 3.4 Overige goederen en diensten 4.1 Afdrachten aan/van het rijk 4.2 Uitkeringen en subsidies 6.2 Apparaatskosten (KP) 6.4 Opslag concernoverhead DWZ 5.612 352.800 545.200 1.420.300 1.230.100 76.300 1.761.000 -352.800 -545.200 1.761.000 -1.420.300 -1.230.100 -76.300 5.612 3.624.700 1.761.000 -1.863.700

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2000 | | pagina 585