Lr
Beleidsproduct:
i» I /v
cr A
662501 Sociale integratie van achterstandsgroep
Algemeen
productcode: 625.01
dienst: CONCERN
budgethouder: Santen, E.B.M. van
functie: SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Laagland, H.J.
datum: 11 september 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van gem.
beleid m.b.t. de wettelijke taken o.a. voortk. uit Welzijnswet,WVG
W.CPV.gericht op tegengaan achterstand risicogroepen bevolking
Bevordering van gezonde, veilige en leefbare samenleving door te
voorzien in sociale infrastructuur met voldoende reintegratie-
bevorderende voorzieningen inzake vermindering c.q. tegengaan van
achterstandsrisicos
doelgroep:
Alle burgers van Leeuwarden.
prestaties: Ontwikkeling en tot uitvoering (laten) brengen van de producten:
(kwantiteiten 1) Doelgroepgerichte risicobestrijding, te weten: het inventari-
kwaliteit) seren van risico's en opstellen van maatregelen voor partici
patie, inburgering en reintegratie van de groepen: ouderen,
jongeren, vluchtelingen, allochtonen, nieuwkomers, vluchte
lingen en patientengroeperingen;
2) Themagerichte risicobestrijdingte weten: het ondersteunen v/h
buurtwerk en de koepel van de buurtorganisatie,het doen uitvoe
ren van buurt(opbouw)werk in stadsdeelgebieden en het bevorde
ren v/h vrijwilligerswerk (Anders Aktieven, Vrijwilligerssteun
accent
begrotingsjaar:
Wijkgerichte benadering van welzijn en bevordering bewoners
participatie voor het gemeentelijk beleid.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04
28.078.400 28.497.700 28.530.500 28.524.900
9.962.100 9.962.400 9.962.400 9.962.400
-18.116.300 -18.535.300 -18.568.100 -18.562.500
kengetallen:
Plll
Productcode: 625.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beschikking op aanvraag ROAAA/TV
DWZ
1.059
836.600
767.900
-68.700
Beschikking op aanvraag WVG
DWZ
842
123.600
336.300
212.700
Inburgering nieuwkomers
DWZ
60
2.625.500
2.610.700
-14.800
Doelgroepgerichte risicobestr/integratie
DWZ
4.364
20.734.300
6.247.200
-14.487.100
Jongerenbeleid
DWZ
1.058
1.502.200
-1.502.200
Themagerichte risicobestr. en integratie
DWZ
1.575
1.665.300
-1.665.300
Opslag concernoverhead
B&C
591.000
-591.000
8.958
28.078.400
9.962.100
-18.116.300
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
16.500
-16.500
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
5.419.900
5.419.900
4.2 Uitkeringen en subsidies
21.010.900
703.400
-20.307.500
6.0 Reserveringen
1.756.600
827.300
-929.300
6.2 Apparaatskosten (KP)
DWZ
8.958
1.593.900
-1.593.900
6.3 Andere diensten
31.500
-31.500
6.9 Andere producten (EP)
3.078.000
3.011.500
-66.500
6.4 Opslag concernoverhead
591.000
-591.000
8.958 28.078.400 9.962.100 -18.116.300
PI