Lr Beleidsproduct: i» I /v cr A 662501 Sociale integratie van achterstandsgroep Algemeen productcode: 625.01 dienst: CONCERN budgethouder: Santen, E.B.M. van functie: SECTORMANAGER portefeuillehouder: Laagland, H.J. datum: 11 september 2000 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: doel: Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van gem. beleid m.b.t. de wettelijke taken o.a. voortk. uit Welzijnswet,WVG W.CPV.gericht op tegengaan achterstand risicogroepen bevolking Bevordering van gezonde, veilige en leefbare samenleving door te voorzien in sociale infrastructuur met voldoende reintegratie- bevorderende voorzieningen inzake vermindering c.q. tegengaan van achterstandsrisicos doelgroep: Alle burgers van Leeuwarden. prestaties: Ontwikkeling en tot uitvoering (laten) brengen van de producten: (kwantiteiten 1) Doelgroepgerichte risicobestrijding, te weten: het inventari- kwaliteit) seren van risico's en opstellen van maatregelen voor partici patie, inburgering en reintegratie van de groepen: ouderen, jongeren, vluchtelingen, allochtonen, nieuwkomers, vluchte lingen en patientengroeperingen; 2) Themagerichte risicobestrijdingte weten: het ondersteunen v/h buurtwerk en de koepel van de buurtorganisatie,het doen uitvoe ren van buurt(opbouw)werk in stadsdeelgebieden en het bevorde ren v/h vrijwilligerswerk (Anders Aktieven, Vrijwilligerssteun accent begrotingsjaar: Wijkgerichte benadering van welzijn en bevordering bewoners participatie voor het gemeentelijk beleid. financiën: lasten: baten: saldo: rekening '99 begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04 28.078.400 28.497.700 28.530.500 28.524.900 9.962.100 9.962.400 9.962.400 9.962.400 -18.116.300 -18.535.300 -18.568.100 -18.562.500 kengetallen: Plll Productcode: 625.01 Toelichting lasten/baten Specificatie naar beheersproduct: Dienst Uren Lasten Baten Saldo Beschikking op aanvraag ROAAA/TV DWZ 1.059 836.600 767.900 -68.700 Beschikking op aanvraag WVG DWZ 842 123.600 336.300 212.700 Inburgering nieuwkomers DWZ 60 2.625.500 2.610.700 -14.800 Doelgroepgerichte risicobestr/integratie DWZ 4.364 20.734.300 6.247.200 -14.487.100 Jongerenbeleid DWZ 1.058 1.502.200 -1.502.200 Themagerichte risicobestr. en integratie DWZ 1.575 1.665.300 -1.665.300 Opslag concernoverhead B&C 591.000 -591.000 8.958 28.078.400 9.962.100 -18.116.300 Recapitulatie per kostensoort: Dienst Uren Lasten Baten Saldo 3.4 Overige goederen en diensten 16.500 -16.500 4.1 Afdrachten aan/van het rijk 5.419.900 5.419.900 4.2 Uitkeringen en subsidies 21.010.900 703.400 -20.307.500 6.0 Reserveringen 1.756.600 827.300 -929.300 6.2 Apparaatskosten (KP) DWZ 8.958 1.593.900 -1.593.900 6.3 Andere diensten 31.500 -31.500 6.9 Andere producten (EP) 3.078.000 3.011.500 -66.500 6.4 Opslag concernoverhead 591.000 -591.000 8.958 28.078.400 9.962.100 -18.116.300 PI

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2000 | | pagina 606