JAARREKENING
Financiële positie
Balans
Resultaatbestemming Risicoparagraaf Accountantsverklaring
Onderstaande grafiek laat zien hoe de werkelijke lasten en baten zich verhouden
ten opzichte van de begroting uitgesplitst naar de pijlers.
Overzicht gemeentelijke lasten en baten
o 120000
o
o
OP
X
■O
Rekening 2001
Begroting 2001
Onderstaande figuren laten een uitsplitsing zien per pijler van de gemeentelijke
uitgaven (in percentages) naar de verschillende onderwerpen.
DE ECONOMISCHE PIJLER
Verdeling uitgaven Economische Pijler
23%
55%
22%
I Economie, arbeidsmarkt en kennis
Binnenstad en toerisme
Ruimtelijke ordening
IJ 1 .JAM' y r .ft 3.1. A 0 ,jA'i 1
Financiële positie
Balans Resultaatbestemming Risicoparagraaf Accountantsverklaring
DE FYSIEKE PIJLER
Verdeling uitgaven Fysieke Pijler
15%
35%
46%
4%
Bereikbaarheid
Woningmarkt
Omgevingskwaliteit
Duurzame ontwikkeling en milieu
DE SOCIALE PIJLER
Verdeling uitgaven Sociale Pijler
42%
58%
Basisvoorzieningen
Achterstandsbestrijding
8.2 Analyse van het resultaat
Met name de volgende voordelen hebben tot bovengenoemd resultaat geleid:
Omschrijving van het voordeel
x 1 miljoen
Uitkering uit het gemeentefonds
3,5
Financiering en beleggingen
1,7
Lagere kapitaallasten
1,5
Uitvoering werkobjecten WSW
0,8
Opbrengst leges bouwvergunningen
0,8
Vrijval niet bestede subsidies
0,5
Project Euro
0,5
Vrijval budgetten werkgelegenheidsprojecten
0,3
Gevolgen invoering Wet financiering Abw, loaw en loaz (Wfa)
0,3
Totaalbedrag voordelen
9,9