Beleidsproduct: 821.01 Stadsvernieuwing Algemeen 821.01 Beleidsproductbeschrijving 292 293 productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder: datum: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER Ruiter-van de Pol, D.H.A. TEAMLEIDER BELEIDSADVIES Krol, G. 12 februari 2002 omschrijving: Het (doen) uitvoeren van het stadsvernieuwings beleid. doel: Een kwalitatief goede woningvoorraad en woonomgeving. prestatie werkelijk: prestatie begroot: Afronding project Heechterp, afhwijkschouw Bilgaard, afronding project Vlietzone, start woonomgevingsplan Wielenpolle, herinrichting Elmarterrein Huizum, verbetering 14 particuliere huurwoningen, diverse kleinere projecten bijdragen in projecten Jaarverslag tbv VROM incl. goedk.accountantsverklaring Eindrapp.tbv VROM inzake herstrBilgaard inclgoedk.accverklaring Diverse stadsvernieuwingsprojeeten, verbetering, Heechterp, Bilgaard Jaarverslag Rapportages VROM Budgetbeheer zoals particuliere woning toelichting: financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil |asten. 11.826 9.217 12.177 -2.960 baten.' 10.809 9.035 11.785 2.750 saldo.' "1-017 -182 "392 ~210 kengetallen: Productcode: 821.01 Toelichting lasten/baten x 1.000,- Specificatie naar beheersproduct Dienst Begroting 2001 Rekening 2001 Resultaat Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2001 Stadsvernieuwingsprojecten DSO 8.490 8.487 -4 2.377 2.391 14 18 Beheer stadsvernieuwingsprogramma DSO 401 365 -36 361 316 -45 -9 Expl. verordening Kamerverhuur DSO 218 183 -35 201 96 -105 -70 Investeringsbudget Sted. Vernieuwing DSO 0 8.981 8.981 0 0 Opslag concern-overhead B&C 108 -108 256 -256 -149 Totaal9.217 9.035 -182 12.177 11.785 -392 -210 x€ 1.000,- Recapitulatie per kostensoort Begroting 2001 Rekening 2001 Resultaat 2001 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 0.0 Niet in te delen lasten/baten 6.983 228 -6.756 0 6.756 2.0 Rente en afschrijvingen 0 53 53 53 3.2 Huren en pachten 0 3 3 3 3.3 Duurzame goederen 0 265 67 -199 -199 3.4 Overige goederen en diensten 761 220 -541 492 165 -327 215 4.1 Afdrachten aan/van het rijk 790 790 9.178 9.178 8.388 4.2 Uitkeringen en subsidies 565 109 -456 1.037 87 -950 -494 4.3 Investeringsbijdragen derden 2 2 2 2 0 6.0 Reserveringen 367 6.936 6.570 9.209 1.793 -7.417 -13.986 6.2 Apparaatskosten (KP) 342 -342 507 -507 -165 6.3 Rente 365 365 44 410 366 2 6.9 Andere producten (EP) 92 386 294 366 27 -339 -633 6.4 Opslag concern-overhead 00 O x -108 256 -256 -149 Totaal 9.217 9.035 -182 12.177 11.785 -392 -210

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 310