If Beleidsproduct: 822.04 Wijkaanpak Algemeen productcode: dienst: budgethouder: functie: portefeuillehouder datum: 822.04 STADSONTWIKKELING EN -BEHEER. Steijvers, F.M.J. DIRECTEUR STADSONTWIKKELING Waanders, M.C.M. 8 april 2002 Beleidsproductbeschrijving omschrijving: Het bevorderen van betrokkenheid en inbreng van bewoners bij besluitvorming over het directe woon- en leefklimaat en verbeteren van goede afstemming van aanbod op de vraag die leeft bij bewoners De beleving van het woon- en leefklimaat van bewoners verbeteren door het vergroten van de betrokkenheid van burgers ten aanzien van besluiten over leefbaarheid in hun wijk. prestatie werkelijk: prestatie begroot: Wijkoverleg: 19 wijkconferenties, deelnemers1.050,17 wijkpanels. WijkcoördinatieIn stadsdeelteams nemen alle beheerpartners deel, zowel intern als extern.Hierin vindt afstemming/coörd. plaats. Vanaf sept.2001 is het meldingensysteem gestart. In eerste instantie alleen proefdr.voor BOR,daarna bredere inzet systeem. Voor alle 5 stadsdelen zijn integractieprogrammas opgesteld. - Start ontwikkeling integrale wijkbeheerplannen voor 4 wijken - 13 Wij kraadpleegconferenties en 5 collegebezoeken aan stadsdelen - verhogen beoordeling invloed bewoners gem.beleid streefcijfer 2002: 5,5 (1997: 3,67) - verhogen beoordeling bewoners overleg over gem. plannen streefcijfer 2002: 6,0 (1997: 4,14) toelichting: financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil lasten: baten: saldo: kengetallen: 1.262 1.967 1.736 230 266 574 418 -156 -996 -1.392 -1.318 74 300 Productcode: 822.04 Toelichting lasten/baten x€ 1.000,- Specificatie naar beheersproduct Dienst Begroting 2001 Rekening 2001 Resultaat Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2001 Wijkoverleg DSO 920 274 -646 786 271 -516 130 Wijkcoordinatie DSO 363 68 -295 339 -339 -44 Buurtonderhoud en -leefbaarheid DSO 648 232 -416 575 147 -427 -11 Opslag concern-overhead B&C 35 -35 37 -37 -1 Totaal: 1.967 574 -1.392 1.736 418 -1.318 74 x€ 1.000,- Recapitulatie per kostensoort Begroting 2001 Rekening 2001 Resultaat 2001 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 0.0 Niet in te delen lasten/baten 45 45 0 -45 3.0 Personeel van derden 0 8 8 8 3.4 Overige goederen en diensten 879 232 -647 685 76 -609 39 4.2 Uitkeringen en subsidies 0 2 -2 -2 6.2 Apparaatskosten (KP) 1.053 -1.053 1.006 -1.006 46 6.3 Andere diensten 5 5 7 5 -2 -7 6.9 Andere producten (EP) 292 292 329 329 37 6.4 Opslag concern-overhead 35 -35 37 -37 -1 Totaal 1.967 574 -1.392 1.736 418 -1.318 74 301

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 314