028 - Sociale integratie achterstandsgroepen Programma: 004 - Zorg en opvang Portefeuillehouder: Hafkamp, H. Dienst: WELZIJN Budgethouder: Alphen, A.A. van Sector: Sociale gebiedsontwikkeling en Cultuur Contactpersoon: Omschrijving: Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van gemeentelijk beleid met betrekking tot de wettelijke taken onder andere voortkomend uit Welzijnswet, Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid(WCPV) gericht op tegengaan van achterstand bij risicogroepen binnen de plaatselijke bevolking. Beoogd effect: Bevordering van gezonde, veilige en leefbare samenleving door te voorzien in sociale infrastructuur met voldoende reïntegratie bevorderende voorzieningen inzake vermindering c.q. tegengaan van achterstandsrisico's. Strategisch(e) doel(en): 1. Bevorderen van een gezonde, veilige en leefbare samenleving door te voorzien in een sociale infrastructuur met voldoende en goede voorzieningen voor opvang, zorgverlening, ontwikkeling, participatie en reïntegratie; 2. Onderhouden en versterken van een kwalitatief hoogwaardig pakket van basisvoorzieningen dat aansluit bij de behoeften van de gebruikers; 3. Realiseren van een sluitende aanpak in opvang en zorgverlening voor mensen in achterstandssituaties via ketenbenadering en zorgcoördinatie; 4. Het ontwikkelen van een sociale infrastructuur, zo mogelijk op wijkniveau, die de participatie van burgers bevordert en ondersteunt, de sociale cohesie versterkt en het ontstaan van achterstanden voorkomt. Een dergelijke infrastructuur dient afgestemd te zijn op de fysieke en economische infrastructuur. Toelichting op strategisch(e) doel(en): Bovenstaande doelen zijn afkomstig uit het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader Lokaal Sociaal Beleid. Prestaties (werkelijk) Aantal cliënten onder regeling ROA/VVTV per 31 december 2003: 23; Aantal woningen onder regeling ROA/VVTV per 31 december 2003: 12. Subsidiëring Cultureel Ontspanning Centrum (COC). Beleidsplan 'Raamwerk sociaal investeren in Achter de Hoven' Uitvoeringsprogramma Noordrand aan zet 2004 Digitaal Trapveld Vrijheidswijk; ruim 20.000 keer bezocht Uitbreiding van de satelliet Heechterp-Schieringen in de buurtschool en in het multicultureel pand aan de V oorstreek. Masterplan woonservicezones Leeuwarden 2004-2015 Prestaties (begroot): Ontwikkeling en tot uitvoering (laten) brengen van de producten: 1. Doelgroepgerichte risicobestrijding, te weten: het inventariseren van risico's en opstellen van maatregelen voor participatie, inburgering en reïntegratie van de groepen: ouderen, jongeren, vluchtelingen, allochtonen en nieuwkomers; 2. Themagerichte risicobestrijding, te weten: het ondersteunen van het buurtwerk en de koepel van de buurt organisaties, het (doen) uitvoeren van buurt(opbouw)werk in stadsdeelgebieden en het bevorderen van het vrijwilligerswerk (o.a. Anders Aktieven, Vrijwilligerssteunpunt en S.B.O). Accent begrotingsjaar: wijkgerichte benadering welzijn, ontwikkeling multifunctionele centra en bevordering bewonersparticipatie voor het gemeentelijk beleid; ontwikkeling beleidskader oud- en nieuwkomers; experiment persoonsgebonden budget. Financiën (alle bedragen in Euro's): Rekening Begroting Rekening Resultaat 2002 2003 2003 2003 Lasten 13.336.929 2.819.672 3.300.854 -481.182 Baten 4.236.209 1.620.900 1.812.232 191.332 Saldo -9.100.720 -1.198.772 -1.488.622 -289.849 Specificatie naar beheersproduct Code Omschrijving Begroting 2003 Rekening 2003 Resultaat 2003 Lasten Baten Lasten Baten 22-226 Uitvoering ROA WTV 192.470 144.700 208.496 156.368 -4.358 25-630 Emancipatie 43.801 - 16.335 - 27.466 25-631 Etnische minderheden 269.164 - 328.762 3.000 -56.598 25-632 Vluchtelingen 466.350 302.200 546.495 411.163 28.818 25-634 Mondiaal beleid 55.450 - 38.648 - 16.802 25-635 Jeugd en Veiligheid 619.809 584.400 616.024 584.400 3.785 Tactische projecten en 25-644 structuren 816.600 589.600 1.066.688 559.112 -280.576 Strategische proj. en ontwikk. 25-645 WZ - - 25.188 - -25.188 25-646 Wonen en zorg - - 98.189 98.189 - 91-974 Opslag concernoverhead 356.029 - 356.028 - 1 Totaal 2.819.673 1.620.900 3.300.853 1.812.232 -289.848 Recapitulatie per kostensoort Rekening 2003 Code Omschrijving Uren (aantal) Lasten Baten Saldo 010 Niet in te delen lasten en baten - - - - 020 Lasten en baten derden - 660.818 3.000 657.818 030 Afdrachten aan/van het Rijk - - 1.422.872 -1.422.872 040 Uitkeringen en subsidies - 1.616.974 324.160 1.292.814 100 Mutaties reserves en voorzieningen - 118.734 35.500 83.234 110 Kapitaallasten - - - - 130 Apparaatskosten 6.101 904.329 26.700 877.629 300 Overige lasten en baten - - - - Totaal 6.101 3.300.855 1.812.232 1.488.623

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2004 | | pagina 575