028 - Sociale integratie achterstandsgroepen
Programma: 004 - Zorg en opvang Portefeuillehouder: Hafkamp, H.
Dienst: WELZIJN Budgethouder: Alphen, A.A. van
Sector: Sociale gebiedsontwikkeling en Cultuur Contactpersoon:
Omschrijving:
Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van gemeentelijk beleid met betrekking tot de
wettelijke taken onder andere voortkomend uit Welzijnswet, Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid(WCPV) gericht op tegengaan van achterstand bij risicogroepen binnen
de plaatselijke bevolking.
Beoogd effect:
Bevordering van gezonde, veilige en leefbare samenleving door te voorzien in sociale infrastructuur met
voldoende reïntegratie bevorderende voorzieningen inzake vermindering c.q. tegengaan van achterstandsrisico's.
Strategisch(e) doel(en):
1. Bevorderen van een gezonde, veilige en leefbare samenleving door te voorzien in een sociale infrastructuur
met voldoende en goede voorzieningen voor opvang, zorgverlening, ontwikkeling, participatie en
reïntegratie;
2. Onderhouden en versterken van een kwalitatief hoogwaardig pakket van basisvoorzieningen dat aansluit bij
de behoeften van de gebruikers;
3. Realiseren van een sluitende aanpak in opvang en zorgverlening voor mensen in achterstandssituaties via
ketenbenadering en zorgcoördinatie;
4. Het ontwikkelen van een sociale infrastructuur, zo mogelijk op wijkniveau, die de participatie van burgers
bevordert en ondersteunt, de sociale cohesie versterkt en het ontstaan van achterstanden voorkomt. Een
dergelijke infrastructuur dient afgestemd te zijn op de fysieke en economische infrastructuur.
Toelichting op strategisch(e) doel(en):
Bovenstaande doelen zijn afkomstig uit het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader
Lokaal Sociaal Beleid.
Prestaties (werkelijk)
Aantal cliënten onder regeling ROA/VVTV per 31 december 2003: 23;
Aantal woningen onder regeling ROA/VVTV per 31 december 2003: 12.
Subsidiëring Cultureel Ontspanning Centrum (COC).
Beleidsplan 'Raamwerk sociaal investeren in Achter de Hoven'
Uitvoeringsprogramma Noordrand aan zet 2004
Digitaal Trapveld Vrijheidswijk; ruim 20.000 keer bezocht
Uitbreiding van de satelliet Heechterp-Schieringen in de buurtschool en in het multicultureel pand aan de
V oorstreek.
Masterplan woonservicezones Leeuwarden 2004-2015
Prestaties (begroot):
Ontwikkeling en tot uitvoering (laten) brengen van de producten:
1. Doelgroepgerichte risicobestrijding, te weten: het inventariseren van risico's en opstellen van maatregelen
voor participatie, inburgering en reïntegratie van de groepen: ouderen, jongeren, vluchtelingen, allochtonen
en nieuwkomers;
2. Themagerichte risicobestrijding, te weten: het ondersteunen van het buurtwerk en de koepel van de buurt
organisaties, het (doen) uitvoeren van buurt(opbouw)werk in stadsdeelgebieden en het bevorderen van het
vrijwilligerswerk (o.a. Anders Aktieven, Vrijwilligerssteunpunt en S.B.O).
Accent begrotingsjaar:
wijkgerichte benadering welzijn, ontwikkeling multifunctionele centra en bevordering bewonersparticipatie
voor het gemeentelijk beleid;
ontwikkeling beleidskader oud- en nieuwkomers;
experiment persoonsgebonden budget.
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
13.336.929
2.819.672
3.300.854
-481.182
Baten
4.236.209
1.620.900
1.812.232
191.332
Saldo
-9.100.720
-1.198.772
-1.488.622
-289.849
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
22-226
Uitvoering ROA WTV
192.470
144.700
208.496
156.368
-4.358
25-630
Emancipatie
43.801
-
16.335
-
27.466
25-631
Etnische minderheden
269.164
-
328.762
3.000
-56.598
25-632
Vluchtelingen
466.350
302.200
546.495
411.163
28.818
25-634
Mondiaal beleid
55.450
-
38.648
-
16.802
25-635
Jeugd en Veiligheid
619.809
584.400
616.024
584.400
3.785
Tactische projecten en
25-644
structuren
816.600
589.600
1.066.688
559.112
-280.576
Strategische proj. en ontwikk.
25-645
WZ
-
-
25.188
-
-25.188
25-646
Wonen en zorg
-
-
98.189
98.189
-
91-974
Opslag concernoverhead
356.029
-
356.028
-
1
Totaal
2.819.673
1.620.900
3.300.853
1.812.232
-289.848
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
660.818
3.000
657.818
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
1.422.872
-1.422.872
040
Uitkeringen en subsidies
-
1.616.974
324.160
1.292.814
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
118.734
35.500
83.234
110
Kapitaallasten
-
-
-
-
130
Apparaatskosten
6.101
904.329
26.700
877.629
300
Overige lasten en baten
-
-
-
-
Totaal
6.101
3.300.855
1.812.232
1.488.623