Beleidsproduct
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
57.915
40.962
54.611
-13.649
Baten
112.826
96.768
112.509
15.741
Saldo
54.911
55.806
57.898
2.092
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Result
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Organiseren en coord, van
36-446
kermissen
39.823
96.768
53.450
112.509
2.1'
91-930
Opslag concernoverhead
1.139
-
1.161
-
j
Totaal
40.962
96.768
54.611
112.509
2.0!
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
25.608
112.509
-86.901
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
-
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
-
-
130
Apparaatskosten
359
29.004
-
29.004
300
Overige lasten en baten
-
-
-
Totaal
359
54.612
112.509
-57.897
Toelichting resultaat:
066 - Toerisme
Programma: 003 - Economie en toerisme
Dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Sector: Grond, Economie en Vastgoed
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Mourik, T. van
Haas, H. de
Besselse, H.
Omschrijving:
Op uitvoerend vlak faciliteren van marktinitiatieven op het gebied van toerisme. Ontwikkeling en beheer van de
subsidierelatie met SPL/VVV. Ontwikkeling en beheer Stadsmarketing en de daarbij behorende financiële
middelen.
Beoogd effect:
Zorgdragen voor vergroting van toeristisch belang van Leeuwarden (toename aantal overnachtingen e.d.) en
ontwikkeling van toeristische projecten en het genereren van subsidies
Bevorderen van investeringen en werkgelegenheid in de toeristische sector en in de binnenstad
Aantrekken van bezoekers aan Leeuwarden
Prestaties/kengetallen:
Groei aantal toeristische overnachtingen en bezoek aan de Binnenstad
Groei aantal (meerdaagse) congressen
Accent begrotingsjaar:
Opstarten stadsmarketingplan
Begeleiden marktinitiatieven