F
ik
\u
2. Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan: Programma Ruimtelijke ars»
en dorper' (12)
Wijken en dorpen
Het jaar 2006 staat in het teken van het uitvoeren van de nieuwe werkwijze die in 2005 in de steigers
is gezet. De in 2005 opgestelde wijkprogramma's voor 2006 zijn hiervoor de leidraad.
Nieuw Beleid
Ruimtelijke ordening
Actualisatie budget beleidsadvies ruimtelijke ordening
Nieuwe wetgeving op het gebied van archeologie, flora en fauna, luchtkwaliteit en water dwingt de
gemeente tot steeds meer vooronderzoek bij planvorming. Daarnaast verschuift de dekking van
projecten: de gemeente is niet meer zelf ontwikkelaar (gefinancierd vanuit een grondexploitatie) maar
begeleidt de plannen vanuit eigen budgetten vakafdelingen. Vanwege deze gewijzigde aanpak bij
ruimtelijke ontwikkelingen worden meer activiteiten ten laste van beheersproduct 'beleidsadvies
ruimtelijke ordening' gebracht. Daarnaast vormt de uitbreiding van het takenpakket van de
stedenbouwkundig supervisor aanleiding tot actualisatie van het budget.
Het voorstel is van invloed op effect m.b.t. de correcte afhandeling van RO-procedures.
Ombuigingen
Er zijn geen ombuigingsvoorstellen.
Risico's
Bestemmingsplannen
Nieuwe regelgeving van hogere overheden (europa-rijk-provincie) kan leiden tot een noodzakelijke
aanpassing en daardoor vertraging van al in procedure gebrachte bestemmingsplannen. Dit geldt
vooral ook voor het digitaliseringstraject waarvan de standaardisering en de daarmee gepaard gaande
richtlijnen nog sterk in beweging is.
Geo-informatie
Onvoldoende signalering van veranderingen, onvoldoende middelen uit m.n. de kaartvervuilende
projecten voor de revisie en teruglopende vergoeding vanuit samenwerkingsverband Stichting GBKN
om gemeentelijke taak als beheerder van deze basisgegevens uit te voeren zijn als risico aan te
merken.
Wat mag het kosten? (bedragen x€ 1000)
Nieuw Beleid
2005
2006
2007
2008
2009
Effect
N-12-01 Actualisatie budget beleidsadvies ruimtelijke
ordening
-125
D
Lasten en Baten totale programma
Rekening
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lasten
2.741
3.187
3.357
3.227
3.227
3.227
Baten
494
484
300
172
172
172
Saldo
-2.247
-2.703
-3.057
-3.055
-3.055
-3.055
Beleidsproduct
Kapitaal-
Apparaats
Overige
Totaal
Totaal
Saldo
lasten
kosten
lasten
lasten
baten
Wijkaanpak
1.204
737
1.941
128
-1.813
Ruimtelijke ordening
877
263
1.140
67
-1.073
Geometriebeheer
143
30:
173
105:
-68
Bestuursadvisering ROI
101
2
104
-104
Totaal
0
2.325
1.032
3.357
300,
-3.057
112
i
i
H
i
i
M
I
M
ft
N
fff
f§
i
i
2. SeiesdsbegfQïisig
2.1 ProgrammaplanProgramma Ruimtelijke ordening, wijken en dorpers (12)
SIOF
Totaal
2000-
2006 2007
2008
2009
2010
2005
Nieuw
Overig
Structuurvisie Leeuwarden west
57
57
(ontwikkelinqsdeel)
Totaal
57
57
J
I
i
I»
I»
I
I
113