F ik \u 2. Beleidsbegroting 2.1 Programmaplan: Programma Ruimtelijke ars» en dorper' (12) Wijken en dorpen Het jaar 2006 staat in het teken van het uitvoeren van de nieuwe werkwijze die in 2005 in de steigers is gezet. De in 2005 opgestelde wijkprogramma's voor 2006 zijn hiervoor de leidraad. Nieuw Beleid Ruimtelijke ordening Actualisatie budget beleidsadvies ruimtelijke ordening Nieuwe wetgeving op het gebied van archeologie, flora en fauna, luchtkwaliteit en water dwingt de gemeente tot steeds meer vooronderzoek bij planvorming. Daarnaast verschuift de dekking van projecten: de gemeente is niet meer zelf ontwikkelaar (gefinancierd vanuit een grondexploitatie) maar begeleidt de plannen vanuit eigen budgetten vakafdelingen. Vanwege deze gewijzigde aanpak bij ruimtelijke ontwikkelingen worden meer activiteiten ten laste van beheersproduct 'beleidsadvies ruimtelijke ordening' gebracht. Daarnaast vormt de uitbreiding van het takenpakket van de stedenbouwkundig supervisor aanleiding tot actualisatie van het budget. Het voorstel is van invloed op effect m.b.t. de correcte afhandeling van RO-procedures. Ombuigingen Er zijn geen ombuigingsvoorstellen. Risico's Bestemmingsplannen Nieuwe regelgeving van hogere overheden (europa-rijk-provincie) kan leiden tot een noodzakelijke aanpassing en daardoor vertraging van al in procedure gebrachte bestemmingsplannen. Dit geldt vooral ook voor het digitaliseringstraject waarvan de standaardisering en de daarmee gepaard gaande richtlijnen nog sterk in beweging is. Geo-informatie Onvoldoende signalering van veranderingen, onvoldoende middelen uit m.n. de kaartvervuilende projecten voor de revisie en teruglopende vergoeding vanuit samenwerkingsverband Stichting GBKN om gemeentelijke taak als beheerder van deze basisgegevens uit te voeren zijn als risico aan te merken. Wat mag het kosten? (bedragen x€ 1000) Nieuw Beleid 2005 2006 2007 2008 2009 Effect N-12-01 Actualisatie budget beleidsadvies ruimtelijke ordening -125 D Lasten en Baten totale programma Rekening 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lasten 2.741 3.187 3.357 3.227 3.227 3.227 Baten 494 484 300 172 172 172 Saldo -2.247 -2.703 -3.057 -3.055 -3.055 -3.055 Beleidsproduct Kapitaal- Apparaats Overige Totaal Totaal Saldo lasten kosten lasten lasten baten Wijkaanpak 1.204 737 1.941 128 -1.813 Ruimtelijke ordening 877 263 1.140 67 -1.073 Geometriebeheer 143 30: 173 105: -68 Bestuursadvisering ROI 101 2 104 -104 Totaal 0 2.325 1.032 3.357 300, -3.057 112 i i H i i M I M ft N fff f§ i i 2. SeiesdsbegfQïisig 2.1 ProgrammaplanProgramma Ruimtelijke ordening, wijken en dorpers (12) SIOF Totaal 2000- 2006 2007 2008 2009 2010 2005 Nieuw Overig Structuurvisie Leeuwarden west 57 57 (ontwikkelinqsdeel) Totaal 57 57 J I i I» I» I I 113

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2005 | | pagina 401