BIJLAGE III: MEERJARENPLANNING ALGEMENE MIDDELEN INFRASTRUCTUUR 2006-2009 Omschrijving Totaal Aandeel Stelpost Opmerkingen BIJDRAGEN PROJECTEN Elfstedenvaarroute Friese merenproject Noordoost-Friesland TOTAAL GWP Hoofdinfrastructuur Stadsring Snek-Tesselsch. Stadsring Tesselsch-Europapl Stadsring Julianalaan-Oost Stadsring Europapl-Valeriusplein Stadsring Snek-Tesselsch. (w.v.) Westelijke invalsweg le fase Ruiterskwartier Drachtstercomplex le fase Fietsproj ecten Binnenstad-Noord 2e fase Spoorwegovergang Schrans Kruising VSchrans-Borniastraat Binnenstad-Zuid le fase Openbaar vervoerprojecten: HOV-stadsas Flankerende maatregelen Transferia Diversen: Optimaliseringmaatregelen Stadsas Overijssel-0weg Noordwesttangent Station Werpsterhoek TOTAAL DORPENNOTA X X X 246.200 X X X 231.200 X p.m. p.m. p.m. X p.m. p.m. p.m. 22.928.000 11.749.000 Speelvoorzieningen Lekkum X X Ontwikkeling haventje Lekkum p.m. p.m. Openbare ruimte Kerk Lekkum p .m. p.m. Woonfunctie garages Snakkerburen p.m. p.m. Opvaart Zwette, haventje Wytgaard X X Aanlegplaatsen boten Wirdum X X Verbreden sloot Hempens/Teems p .m. p.m. Ontwikkeling haventje Goutum p.m. p .m. TOTAAL 217.000 176.000 RIOLERINGEN Noordersingel TOTAAL OVERIGE INFRASTRUCTUUR Stelpost verkeersveiligh. Jelsumer Binnepaed Kleine aanpassingen TOTAAL TOTAAL GENERAAL X X 314.500 120.000 320.000 300.000 24.025.700 12.576.200 X 78 .500 X 120.000 X X X X X 174.000 42.000 X 56.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 .169.000 p.m. p.m. p.m. p.m. 0 p.m. 0 X 56.000 Kruispunten Kruispunten Kruispunten Kruispunten Wegvakken Voorbereiding Voorbereiding .m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.006.500 2.842.500 p.m. p.m. p.m. p.m. 0 X X 42.000 42.000 3.241.700 3.289.500 3.104.500 2.940.500 Beschikbaar Begroting 2006 Stelpost infrastructuur Tegenvallers voorgaande jaren Saldo programma infra 2 005 Begroting 2006 GWP Begroting 2006 (Dorpennota) Saldo voorgaand jaar Totaal beschikbaar 1.812.200 -2700 27.000 1.270.300 176.000 1.848.500 -1.399.900 -2.619.000 3 .282800 Programma Infra 2006 versie 3 (openbare versie).xls/31-8-2005 BIJLAGE IV: VERLOOP ALGEMENE MIDDELEN (investeringsvolume) Prij speil Rekenrente Afschrijving 2006 5, 25% 3, 33% OMSCHRIJVING PROGRAMMA 2005 PROGRAMMA 2006 PROGRAMMA 2007 PROGRAMMA 2008 PROGRAMMA 2009 Saldo t/m 2004 828.800 Volgens Programmabegroting 2005 3 .837.200 Vastgesteld Programma Infrastructuur 2005 -4639.000 Saldo Programma Infrastructuur 2005 27 000 Terug te vloeien mee- en tegenvallers -2 .700 Programmabegroting 2006: Investeringen 2006-2009 (stelpost infra) Investeringen 2006-2009 (GWP) Investeringen 2006-2009 (Dorpennota) 1.812.200 1.270.300 176000 1.848.500 1 885.400 1.923.100 Netto beschikbaar 3.282.800 Voorgesteld programma 2006 -3.241.700 Saldo naar 2007 41.100 Netto beschikbaar 2007 1.889.600 Voorgesteld programma 2007 -3.289.500 Saldo naar 2008 -1.399.900 Netto beschikbaar 2008 485.500 Voorgesteld programma 2008 -3.104.500 Saldo naar 2009 -2.619.000 Netto beschikbaar 2009 -695.900 Voorgesteld programma 2009 -2.940.500 Saldo naar 2010 -3 .636.400 Programma Infra 2006 versie 3 (openbare versie).xls 31-8-2005

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2005 | | pagina 495