Beleidsproduct Beleidsproduct 1 - -63- 062 - Grondzaken Programma: 003 - Economie en toerisme Dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER Sector: Grond, Economie en Vastgoed Portefeuillehouder: Budgethouder: Contactpersoon: Waanders, M.C.M. Haas, H. de Brouwer, M. Specificatie naar beheersproduct: x 1.000,- 062 Grondzaken 34-430 Bouwgrondexploitatie 34-432 Erfpacht 34-434 Grondbeleidsadvies 34-438 Grondtransact. niet-complexgebonden Totaal Uren (aantal) Lasten Baten Saldo 18.938 27.574 28.456 882 394 471 815 344 710 62 50 -12 2.077 226 127 -100 22.119 28.334 29.448 1.115 Recapitulatie per kostensoort: Code Omschrijving 320 Huren en pachten 330 Duurzame goederen 340 Overige goederen en diensten 600 Mutaties reserves 605 Mutaties voorzieningen 610 Kapitaallasten 620 Apparaatskosten 628Overige interne doorbeiastingen Begroting 2007 Lasten Baten 22.422 70 1.600 32 3.770 2.173 2.047 820 15.557 3.664 1.736 11.086 x e ï.ooo,- Begroting 2008 Saldo Lasten Baten 2008 783 783 19.764 14.472 -5.292 76 1.927 1.851 491 1.926 1.434 4.666 -4.666 1.839 -1.839 1.498 10.341 8.843 __Totaaj_ Bestaand uit: Kapitaallasten Apparaatskosten Overig 32.114 32.863 28.334 29.448 3.770 4.666 2.173 1.839 26.171 32.863 21.829 1.115 -4.666 -1.839 29.448 7.620 Meerjarenraming: x C 1.000,- Rekening Begroting Begroting Raming Raming Raming 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lasten 31.306 32.114 28.334 28.268 28.268 28.268 Baten30.88732.86329.448 29.382 29.382 29.382 Saldo -419 748 1.115 1.115 1.115 1.115 -62- 063 - Recreatiegebieden Programma: 003 - Economie en Toerisme Dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER Sector: Wijkzaken Portefeuillehouder: Budgethouder: Contactpersoon: Bleize, Y. Vogelzang, Vogelzang, M.S. M.S. Specificatie naar beheersproduct: x 1.000,- 063 Recreatiegebieden s m ill pill Uren (aantal) Lasten Baten Saldo 36-441 Beheer recreatiegebieden 5.815 536 0 -536 36-442 Beleid recreatiegebieden 0 235 74 -161 Totaal 5.815 770 74 -696 RecaDitulatie Der kostensoort: x C 1.000,- -- f: Code Omschrijving Begroting 2007 Lasten Baten Begroting 2008 Lasten Baten Saldo 2008 310 Energie 2 2 -2 320 Huren en pachten 69 69 69 340 Overige goederen en diensten 187 190 -190 400 Overdrachten 51 5 53 5 -48 610 Kapitaallasten 165 156 -156 620 Apparaatskosten 257 274 -274 628 Overige interne doorbelastingen 84 95 -95 Totaal 746 74 770 74 -696 Bestaand uit: Kapitaallasten 165 156 -156 Apparaatskosten 257 274 -274 Overig 323 74 340 74 -266 Meerjarenraming: x e ï.ooo,- Rekening 2006 Begroting Begroting Raming Raming 2007 2008 2009 2010 Raming 2011 Lasten 798 746 770 770 770 770 Baten 94 74 74 74 74 74 Saldo -704 -672 -696 -696 -696 -696

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2007 | | pagina 287