Financiele positie De financiele positie van onze gemeente is, mede gezien het uit te voeren noodzakelijke beleid, niet rooskleurig. De afgelopen jaren zijn we steeds in staat geweest u een sluitende begroting aan te bieden door noodzakelijk beleid uit te stellen. Thans is het moment genaderd dat verder uitstel van het noodzakelijke beleid niet meer aan de orde is, aangezien verder uitstel riekt naar kapitaalvernietiging en bovendien onze aantrekkelijkheid als gemeente in gevaar kan brengen. Uitstel van noodzakelijk beleid is derhalve ons inziens niet meer mogelijk. Ook het inleveren van huidig beleid tegen noodzakelijk beleid is geen optie aangezien uw raad in het verleden diverse malen heeft aangegeven het huidige beleid als het minimale te ervaren. Overigens beschikt onze gemeente over hoogwaardige voorzieningen. Gezien het feit dat goedkeuring van de begroting door de provincie afhankelijk is van het feit dat: - de begroting sluitend is; - er sluitende meerjarenramingen zijn en - de jaarrekeningen de laatste jaren sluitend behoren te zijn moeten de eigen inkomsten van onze gemeente voldoende groeien om het noodzakelijke beleid uit te kunnen voeren. Als dekkingsmaatregel stellen wij dan ook voor de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen op hetzelfde niveau te laten als in het jaar 2000. Doordat een hertaxatie van de onroerende zaken heeft plaatsgevonden is de totale waarde van de onroerende zaken in onze gemeente gestegen met ca. 45%. Dit vertaalt zich in een extra opbrengst voor de onroerende zaakbelastingen van ca. 1.175.000,-. Na verwerking van bovengenoemde ozb-maatregel geven de voorliggende begrotingen het onderstaande resultaat: Omschrijving 2001 x 1 2002 x/1 2003 x/1 2004 x/1 Resultaat bij ongewijzigd beleid correctie i.v.m. wegvallen nieuw beleid bij: huidig ozb-tarief handhaven af: noodzakelijk beleid Saldo voorliggende begroting 4.000 -/- 363.000 -/- 457.000 -/- 372.000 75.000 79.000 1.175.000 1.254.000 895.000 359.000 150.000 -/- 213.000 1.180.000 967.000 1.038.000 -/- 71.000 225.000 -/- 232.000 1.184.000 952.000 1.107.000 -/- 155.000 300.000 -/- 72.000 1.190.000 1.118.000 1.131.000 -/- 13.000 Het handhaven van de huidige tarieven resulteert er in dat het saldo over het jaar 2001 batig uitvalt. De saldi over de jaren 2002 tot en met 2004 vallen nog nadelig uit. Door aanpassingen van de algemene uitkering in de jaren na 2001 (herwaarderingseffect WOZ-waarden binnen de algemene uitkering) verwachten wij deze nadelige saldi voor het grootste gedeelte te kunnen dekken. inclusief jaarlijks budget f 75.000,- (cumulatief) voefr-nieuw beleid.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2000 | | pagina 7