beschiklcen over het kwaliteitsfonds. Voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg ontvangen wij een rijksbijdrage deze 139.000,— wordt door betaald aan de GGD die zorg draagt voor de uitvoering. Programma 08 Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting De realisatie van het project van de 112 woningen is voortvarend ter hand genomen. Voor de uitvoering van het project Leage Hearewei wordt het terrein bouwrijp gemaakt, het project in de omgeving van de Burmaniawei staat in de startblokken en het project aan de Aldlansdyk loopt iets vertraging op door bezwaarprocedures. Deze vertraging leidt tot een lagere opbrengst van de bouwleges. De werkzaamheden van de woningcooperatie in het kader van de verbetering van de woonomgeving van Stiens Centrum-Oost zijn gestart. Programma 09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De algemene uitkering komt vooralsnog overeen met de raming. In de September circulaire is de verwachting uitgesproken dat de behoedzaamheidreserve voor 75% 90.000,--) wordt uitgekeerd in de begroting is rekening gehouden met een uitkering van 50% 60.000,-). Als hier duidelijkheid over kan worden verschaft dan zullen wij dat voor de behandeling van de jaarrekening aan u meedelen. Diverse ander onderwerpen De uitvoering van het gebouwenbeheersplan jaarschijf 2005 is ter hand genomen. Onder- en overschrijdingen worden ten last of ten gunste van de daarvoor ingestelde voorziening gebracht. In het jaarverslag zullen wij u nader informeren over de stand van zaken van de voorziening onderhoud gebouwen. Commissie De commissie heeft besloten om het agenda punt als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van 1 december Omschrijving primitieve begroting 2005 gewijzigde begroting 2005 Lasten Baten Bestaand beleid 2.046.875 2.214.695 Nieuw beleid Bestaand beleid 1.443.626 1.593.436 Nieuw beleid Saldo 603.249 621.259 Omschrijving primitieve begroting 2005 gewijzigde begroting 2005 Lasten Baten Bestaand beleid 808.747 722.137 Nieuw beleid Bestaand beleid 238.386 231.386 Nieuw beleid Saldo 570.361 490.751 Omschrijving primitieve begroting 2005 gewijzigde begroting 2005 Lasten Bestaand beleid 412.999 412.999 Nieuw beleid 140.000 Saldo kostenplaatsen 190.378 Baten Bestaand beleid 9.942.225 10.062.400 Nieuw beleid Saldo 9.389.226- 9.459.023- Reslutaat na bestemming 333.544-

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2005 | | pagina 31