L.j
Programma 1 Burger en bestuur
IBESPARINGEN BESTAAND BELE1D I
Bestuurlijke samenwerking
Binnen de begroting staat nog vermeld de bijdrage aan de Samenwerking Middelsee. Nu de inspanningen
meer gericht zijn op liquidatie van de GR Middelsee, zal minder gebruik gemaakt worden van deze post.
Reguliere kosten van bijvoorbeeld secretaries ondersteuning biijven wel en wellicht dat er nog uitgaven
gedaan worden om beter inzicht te krijgen in de te nemen acties als bet gaat om de liquidatie van de
bestaande onderdelen. Reductie van 15.000,-
NIEUW BELEID UITZETTINGEN BESTAAND BELEID1
Met de vorming van een nieuw college in april 2014 is voor een formatie van 1,9 gekozen.
Uitgangspunt van de begroting 2014 was 1,5 fte. Voor de komende jaren leidt dit tot een
verhoging van het budget. In de Voorjaarsnotitie 2014 is een bedrag van 20.650 structureel
bijgeraamd. Omdat dit echter slechts de meerkosten over het tweede gedeelte van 2014 betrof,
dient er vanaf 2015 nog een bijraming plaats te vinden. Hiervoor is in 2015 structureel een extra
bedrag benodigd van 10.300.
Tevens zijn de pensioenverplichtingen van de oud-wethouders gestegen. Echter dit gedeelte
wordt gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. Hiernaast is er eventueel sprake van
wachtgeldverplichtingen van een oud-wethouder. Omdat dit nu nog erg onzeker is, stellen wij u
voor dit in de Najaarsnotitie 2014 mee te nemen.
IFINANCIELE RECAPITULATIE
T
1
r 1 1 1 1
j.-p-
11
Onderwerp
Voorstel
Bezuiniging
2015
Bezuiniging
2016
Bezuiniging
2017
Bezuiniging
2018
Bestuurl i i ke sa menwerki ng
Uitvoeren
15.000
15.000
15.000
15.000
Totaal Programma 1
15.000
15.000
15.000
15.000
Onderwerp
Voorstel
Nieuw beleid Nieuw beleid Nieuw beleid
2015 2016 2017
Nieuw beleid
2018
Uitbreiding formatie wethouders
Uitzetting
10.300-
10.300-
10.300-
10.300-
■■i
Totaal Programma 1
-10.300
-10.300
-10.300
-10.300