om andere noodzakelijk onderhoud in uitvoering te geven. Vooralsnog wordt daarom gewacht op goedkeuring van de raad voor de ophoging van de budgetten voor 2016 en 2017. Water Water beheer in de gemeente Leeuwarderadeel is voor een groot gedeelte het hekkelen van de schouwsloten en het opschonen van de vijvers. De beleidsmedewerker groen die naar Leeuwarden vertrekt per 1 juni 2016 gaat de taken van hekkelen en maaien meenemen richting Leeuwarden. De gemeente krijgt hiermee een regiefunctie op het gebied van water. De vaarwegen binnen de gemeente zijn of overgedragen aan de Provincie (Stienzerfeart vanaf de Ee tot de Kletsefeart) of worden bij de overdracht van stedelijk water meegenomen in de overdracht naar Wetterskip Fryslan. Het gedeelte Stienzerfeart vanaf de Kletsefeart tot aan het centrum is eind 2015 gebaggerd en voorzien van aanlegvoorziening. Daarmee zijn er voor het onderdeel water geen budgettaire uitzettingen te verwachten in 2016. Openbare verlichting Het terugdringen van het aantal klachten ten gevolge van storingen/defecte lampen met 5% ten opzichte van 2015 door onder meer het vervangen van verouderde armaturen door energiezuinige en duurzame LED armaturen. Deze LED armaturen behoeven minder onderhoud omdat de lamp minder vaak hoeft te worden verwisseld. Op basis van het beschikbaar budget is het de ambitie om in 2016 nog circa 60 stuks verouderde armaturen te vervangen door LED armaturen. Meetbaar resultaat 2014 2015 2016 Plaatsen LED armaturen 61 114 60 Wat heeft het gekost? nr. functie Begroting2016 tot en met bgw. 9 Wijziging Begroting 2016 na Voorjaarsnota 210 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen 1.577.388 - 1.577.388 221 Binnenhavens en waterwegen 206.720 10.000 216.720 722 Riolering 751.787 - 751.787 726 Baten rioolheffing - - - Totaal lasten 2.535.895 10.000 2.545.895 210 Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen 2.749 - 2.749 221 Binnenhavens en waterwegen - - - 722 Riolering 8.404 - 8.404 726 Baten rioolheffing 897.760 - 897.760 Totaal baten 908.913 - 908.913 Saldo 1.626.982- 10.000- 1.636.982- Toelichting: Op 19 mei 2016 heeft de raad besloten in te stemmen met het door Leeuwarden voorgestelde beheerplan bruggen, havens, kades en duikers voor de jaren 2016 t/m 2025. Het exploitatiebudget wordt op grond van dit besluit met 10.000 verhoogd (te dekken uit onvoorzien structureel.) Daarnaast wordt een voorziening 'onderhoud bruggen, kades en duikers' gevormd door: Een storting van 500.000 over twee jaren vanuit de algemene reserve; Een storting van 199.173 vanuit de huidige bestemmingsreserve bruggen, havens, kades; Een verrekening met de onderhoudsbudgetten 2016. In totaal wordt 786.000 in de voorziening gestort, voldoende voor het op peil brengen van de onderhoudskwaliteit van de in het voorstel van 19 mei genoemde kunstwerken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2016 | | pagina 83